(原标题:内部控制审计报告)
大华会计师事务所对华兰生物疫苗股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,华兰疫苗在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。