(原标题:招商证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
毕马威华振会计师事务所对招商证券股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,招商证券在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。同时指出内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报。