(原标题:茂业商业2025年度内部控制评价报告)
茂业商业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额占合并报表资产总额的67.73%,营业收入占比87.26%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。