(原标题:青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)
青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。信永中和具备执业资质和专业能力,被聘为公司2025年度审计机构,负责财务报表审计和内部控制审计。审计过程中,审计委员会对其专业能力、独立性等进行审查,并就审计计划、风险判断、阶段性结果等与会计师事务所充分沟通。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会认为其审计工作规范有序,客观公正,按时完成审计任务。
