(原标题:林海股份有限公司2025年度内控审计报告)
信永中和会计师事务所对林海股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,林海股份公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及对未来有效性推测的风险。