(原标题:林海股份有限公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所履行监督职责情况的专项报告)
林海股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。信永中和具备专业资质和执业能力,已按约定完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计期间,审计委员会与其就审计计划、重点事项、初步结果等进行了多次沟通,并审查了审计独立性和执业质量。委员会认为其审计工作公允、客观、规范,按时完成了各项审计任务。