(原标题:旷达科技集团股份有限公司二O二五年度内部控制审计报告)
旷达科技集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。致同会计师事务所出具了内部控制审计报告,认为公司内部控制有效。评价范围涵盖公司及全部控股子公司,重点关注对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大交易、控股股东资金占用、信息披露等高风险领域。