(原标题:海外监管公告)
比亚迪股份有限公司董事会宣布,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对该公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报告。根据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,比亚迪股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会对建立健全和有效实施内部控制负有责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。报告同时指出,内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性,且未来有效性存在一定风险。
