(原标题:中航机载2025年度审计委员会工作报告)
中航机载系统股份有限公司审计委员会2025年度召开8次会议,审议公司2024年度财务报告、内部控制评价报告、审计报告定稿及2025年各季度财务报告,评估外部审计机构大信会计师事务所的独立性与专业性,监督其勤勉尽责,审查财务报告的真实性、准确性与完整性,确认无重大错报或舞弊行为。审计委员会还审议续聘会计师事务所、计提资产减值准备、聘任总会计师等事项,并听取内部审计工作汇报,修订审计委员会工作细则。