(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
华兰生物工程股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告指出,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系设计合理并有效执行,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。评价范围涵盖公司本部及所有子公司,涉及组织结构、公司治理、发展战略、人力资源、子公司管理、关联交易、财务报告、对外担保、对外投资、信息披露等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。
