(原标题:安德利:2025年度内部控制评价报告)
烟台北方安德利果汁股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及子公司全部资产和营业收入,涉及组织架构、人力资源、资产管理、财务报告等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。公司内部控制体系能够适应经营发展需要,下一年度将持续优化内控流程,加强监督检查。
