(原标题:亚普股份2025年度内部控制审计报告)
信永中和会计师事务所对亚普汽车部件股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关规定,审计意见认为,亚普股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。