(原标题:林海股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
林海股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的因素发生。内部控制审计意见与公司评价结论一致。公司已整改上一年度内控缺陷,2026年将持续完善内控体系,提升风险管理能力。