(原标题:东方证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
东方证券股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司主要单位、业务和高风险领域,覆盖资产总额和营业收入比例均为100%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的因素发生。公司已对发现的一般缺陷制定整改措施并推进实施。