首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

申万宏源(06806.HK):申万宏源集团股份有限公司2025年内部控制审计报告内容摘要

(原标题:申万宏源集团股份有限公司2025年内部控制审计报告)

申万宏源集团股份有限公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条,发布海外监管公告,载列公司在深圳证券交易所网站发布的《申万宏源集团股份有限公司2025年内部控制审计报告》,供投资者参阅。该内部控制审计报告由毕马威华振会计师事务所出具,报告编号为毕马威华振审字第2601806号。审计机构依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,对申万宏源集团截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,公司于上述日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性,且未来有效性存在一定风险。本公告由董事会授权,董事长刘健签署,发布日期为2026年3月27日。

APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示申万宏源行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-