(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
广东领益智造股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属全资、控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注采购与付款、销售与收款、资产管理等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的事项。