(原标题:2025年内部控制审计报告)
诺思格公司董事会根据企业内部控制规范体系,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司合并范围内全部企业,涉及公司治理、人力资源、财务管理、资产管理、采购与销售管理、对外投资、担保、关联交易、募集资金及信息披露等关键业务领域。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类,均设定了定量与定性标准。截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
