(原标题:内部控制审计报告)
中国建设银行股份有限公司董事会于2026年3月27日发布公告,载列其内部控制审计报告内容。该报告由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计意见涵盖中国建设银行股份有限公司及其子公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。审计机构依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对财务报告内部控制的有效性进行了审计,并发表了标准无保留意见。审计认为,建行集团于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报,且未来有效性存在一定风险。安永会计师事务所三位注册会计师签署了该报告,签字日期为2026年3月27日。
