(原标题:利尔化学2025年度内部控制自我评价报告)
利尔化学股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,报告期内公司在所有重大方面保持了有效的内部控制,未发现重大内部控制缺陷。评价范围涵盖公司本部及多家子公司,涉及内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。重点关注重大投资、对外担保、全面预算、物资采购、工程项目等高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类,报告期内均未发现重大或重要缺陷。
