(原标题:2025年度内部控制评价报告)
广东鼎泰高科技术股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价范围涵盖公司及合并报表范围内子分公司的主要业务和事项,包括生产管理、研发管理、采购销售、资金活动、资产管理、合同管理、财务管理和人力资源管理等。评价结果显示,报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷,已对发现的一般缺陷制定整改措施并推进落实。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。
