(原标题:中国平安内部审计管理办法(2026版))
中国平安保险(集团)股份有限公司发布《内部审计管理办法(2026版)》,明确内部审计的组织架构、职责权限、工作流程及管理要求。办法适用于集团公司及成员公司,规范内部审计体系建设,提升审计独立性与有效性。设立审计责任人制度,由董事会聘任并对董事会负责,审计责任人需具备相应专业资质。稽核监察部门负责具体审计工作,拥有检查、取证、封存资料、制止违规行为等权限。办法还规定年度审计计划制定、审计报告复核、整改跟踪、责任追究、人员考核与免责机制等内容,并要求建立审计档案管理和质量控制制度。
