(原标题:长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划设计研究院股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见)
苏州规划设计研究院股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司治理结构完善,涵盖治理结构、人力资源、会计系统、控制程序、对外担保、对外投资、信息披露、关联交易、募集资金等方面。内部控制评价程序采用查阅文件、访谈、抽样检查等方法,确认内部控制制度在所有重大方面有效运行。保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为,公司内部控制制度符合相关法规要求,自我评价报告客观反映了内控建设与运行情况。
