(原标题:内部控制审计报告)
广电计量检测集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司主要业务和事项。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。