(原标题:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于有研半导体硅材料股份公司2025年内部控制审计报告)
普华永道中天会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。