(原标题:晶合集成2025年度内部控制评价报告)
合肥晶合集成电路股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部子公司,覆盖资产总额和营业收入比例均为100%。重点关注采购及付款管理、研发管理、信息系统管理等高风险领域。报告期内,一般缺陷已制定整改计划并完成整改。2025年度内部控制制度有效运行,为经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整提供了合理保证。
