(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见)
华泰联合证券对广电计量2025年度内部控制评价报告进行核查,确认公司纳入评价范围的单位包括母公司及多家全资、控股子公司,覆盖计量校准、产品检测、评价咨询等主要业务。公司制定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定的定量及定性标准。2025年度未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价基准日无未整改的重大、重要缺陷。容诚会计师事务所认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为公司现有内控制度符合相关法律法规要求,董事会出具的内部控制评价报告反映了内控制度的建设及运行情况。
