(原标题:海外监管公告 - 中国平安保险(集团)股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
本公告为中国平安保险(集团)股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条发布的海外监管公告。公告载列了公司在上海证券交易所网站刊登的《中国平安保险(集团)股份有限公司2025年度内部控制审计报告》,仅供参阅。该内部控制审计报告由安永华明会计师事务所出具,审计意见显示,中国平安保险(集团)股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。注册会计师亦对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行了披露。董事会对中国平安保险(集团)股份有限公司建立健全和有效实施内部控制负有责任。安永华明会计师事务所认为内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
