(原标题:航天机电会对天健会计师事务所2025年度审计工作的评价报告)
天健会计师事务所对公司2025年度财务报告和内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计工作分为预审、现场审计和复核阶段,重点关注收入确认、成本结转、资产减值计提、关联交易及关联方识别等事项。审计小组共21人,包括项目合伙人和质量控制复核人员,遵循中国注册会计师审计准则完成审计工作。未发现事务所在独立性方面存在问题,审计团队具备专业胜任能力。