(原标题:内部控制审计报告)
天健会计师事务所对杭州微光电子股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司在该日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现影响财务报告内部控制有效性的重大缺陷。