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光大证券: 光大证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

(原标题:光大证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告)

毕马威华振会计师事务所对光大证券股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,光大证券在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时指出,内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能,且未来有效性存在一定风险。

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