(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
九芝堂股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及下属子公司的主要业务和事项,覆盖资产总额和营业收入比例分别为85.69%和89.24%。公司内部控制目标为保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整,提升经营效率,促进发展战略实现。内部控制体系将随公司内外部环境变化持续优化。
