(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)
天健会计师事务所对杭州微光电子股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计,管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定,如实反映了公司当年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。汇总表显示,上市公司与其全资子公司之间存在非经营性资金往来,期末其他应收款余额合计1,050万元。