(原标题:中国太保2025年度内部控制评价报告)
中国太平洋保险(集团)股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司及主要子公司,资产总额和营业收入占比均达98.94%。公司对发现的一般缺陷已开展整改,上一年度内控缺陷已完成整改。2026年公司将深化风险防控体系建设,推进数字化转型提升内控效能。