(原标题:杭州解百集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告)
杭州解百集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告显示,委员会由郭军、潘松挺、郑海霞三人组成,报告期内召开多次会议,审议了2024年年度报告、2025年第一、第二、第三季度报告及相关内控和关联交易事项。委员会监督并评估了容诚会计师事务所的审计工作,认为其履职良好,同时指导公司完成内部控制自我评价工作,认为公司内控体系健全有效。委员会按相关规定履行职责,促进公司规范运作。