(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
康力电梯股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理、组织架构、资金管理、对外投资、关联交易、信息披露等核心业务流程,重点针对对外担保、购买出售资产等高风险领域开展检查。公司已建立完善的内部控制制度并有效实施,保障了财务报告真实完整及经营管理合法合规。