(原标题:中国太保:董事会审计与关联交易控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会对安永华明会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。安永华明具备执业资质和证券业务经验,2024年度业务总收入57.10亿元,审计A股上市公司155家。公司续聘安永华明为2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计委员会在年报审计各关键节点召开会议,审阅财务报表,听取审计进展,沟通审计意见,并对审计工作表示满意。安永华明坚持独立、客观、公正原则,切实履行审计职责,未发现损害公司及中小股东利益的行为。
