(原标题:董事会审计委员会2025年度履职报告)
四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告中,审计委员会由张腾文、雷航、李海燕三人组成,全年召开5次会议,审议了年度报告、季度报告、续聘审计机构、变更内部审计负责人、募集资金使用等事项。委员会对公司财务报告、内部控制有效性进行了审阅,认为财务报告真实、完整、准确,未发现重大错报或舞弊行为。同时评估并续聘四川华信(集团)会计师事务所为2025年度审计机构,协调管理层与外部审计机构沟通,督促内部审计工作按计划执行。