(原标题:内部控制鉴证报告)
天健会计师事务所对深圳大普微电子股份有限公司截至2025年6月30日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,大普微公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,以及注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的披露责任。