(原标题:宁夏建材2025年度内部控制审计报告)
大华会计师事务所对宁夏建材集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制基本规范》及相关规定,审计意见认为,宁夏建材在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性推测具有风险。