(原标题:内部控制审计报告)
信永中和会计师事务所对北京中长石基信息技术股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告指出内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况。