(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
北京中长石基信息技术股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司内部控制制度健全并有效实施,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及主要子公司,资产总额和营业收入占合并报表的100%。重点关注的高风险领域包括关联交易、对外担保、财务管理、信息披露等。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类,均未发现重大或重要缺陷。