(原标题:2025年度内部控制评价报告)
烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司按照企业内部控制规范体系要求,对主要单位、业务和高风险领域进行了评价,涵盖组织架构、资金、采购、生产、销售、财务管理等事项。内部控制评价范围内资产总额占合并报表资产总额的87.33%,营业收入占比74.79%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。