(原标题:2025年内部控制自我评价报告、审核意见及审计报告)
欢乐家食品集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,覆盖组织架构、资金活动、采购、销售、资产管理等主要业务和事项。致同会计师事务所出具审计意见,认为公司财务报告内部控制有效。审计委员会和独立董事均认可该报告内容。