(原标题:海外监管公告 - 华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见)
中国广核电力股份有限公司发布了《2025年度内部控制评价报告》的核查意见公告。纳入评价范围的单位包括公司本部及主要子公司,资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%。评价涵盖内控体系与业务融合、不相容岗位分离、授权审批、反舞弊机制、安全管理、招标采购、合同履行、资金管控等关键领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定性与定量认定标准。报告期内,公司未发现财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。董事会认为,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面保持有效。天健会计师事务所出具审计报告,确认公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐人华泰联合证券经核查后认为,公司已建立较为完善、有效的内部控制制度,在重大方面保持了与业务经营及管理相关的有效内部控制。
