(原标题:海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于2025年度内部控制评价报告)
中信金属股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,基准日为2025年12月31日。根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,公司董事会对公司内部控制的有效性进行了评价。报告指出,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制评价结论为有效。自评价基准日至报告发布日之间,未发生影响内部控制有效性结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表总额的99.40%和99.96%。重点关注的战略风险、价格风险、客商资信风险等高风险领域未发现重大缺陷。报告期内未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷,也无未完成整改的重大或重要缺陷。在非财务报告方面,发现个别环节执行不到位的一般缺陷,公司已落实整改措施。2026年公司将持续完善内部控制体系,加强风险防控。
