(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)
冠昊生物科技股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所2025年度履职情况进行了评估。大信会计师事务所具备专业资质和执业能力,按时完成了公司2025年度财务报告审计工作,审计范围包括合并及母公司财务报表、内部控制有效性及关联方资金占用等情况,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其独立性、审计计划、人员安排、审计过程及结果进行了监督与沟通,认为其审计工作规范、客观、公正,切实履行了监督职责。