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金力永磁: 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告内容摘要

(原标题:2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告)

江西金力永磁科技股份有限公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所2025年度审计履职情况进行评估。安永华明具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力,2024年度业务总收入57.10亿元,审计A股上市公司155家。审计委员会审议通过续聘安永华明为公司2025年度境内审计机构、安永香港为境外审计机构,并提交董事会、监事会及股东大会审议通过。审计过程中,审计机构按准则开展工作,与管理层和治理层沟通审计重点事项,出具标准无保留意见审计报告。审计委员会履行了监督职责,认为审计工作客观、公正、及时。

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