(原标题:内部控制审计报告(2025年12月31日))
安永华明会计师事务所对江西金力永磁科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性。