(原标题:海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
中国人寿保险股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系的要求,公司在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日)对内部控制的有效性进行了评价。董事会声明,公司已建立健全并有效实施内部控制,保证报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提升经营效率,促进发展战略实现。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷;自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表总额的98%和99%,涵盖主要业务与高风险领域,无重大遗漏或法定豁免。2025年发现的部分一般缺陷已完成整改,不影响整体有效性。上一年度内部控制缺陷已整改完毕,2026年将持续优化内部控制体系。
