(原标题:上海家化2025年度内部控制审计报告)
安永华明会计师事务所对上海家化联合股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时报告提及内部控制的固有局限性,以及注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的披露责任。